Это старая версия документа!
Содержание
**Согласование и обработка заказов поставщику**
После отправки заказов поставщикам (см. формирование заказов поставщикам) необходимо удостовериться что письма достигли адресатов. Вся процедура включает в себя два этапа: связаться с поставщиками по телефону и формирование корректировок заказов поставщиков на основе накладных по отгрузкам.
Этап I: Согласование
Для того чтобы быстро подтвердить отгрузку товаров по заказам покупателей необходимо использовать обработку «Мегапрайс: Расширенный помощник закупок»/«Монитор заказов поставщикам».
Сверку необходимо проводить по идентификатору поставщика.
Этап II: Корректировки
Загрузка накладных и последующая обработка проводятся в форме «Мегапрайс: Расширенная загрузка из Excel»
Для начала необходимо выбрать контрагента и нажать на кнопку «Загрузить файл» После загрузки необходимо провести в открывшемся окне автонастройку (в случае если автонастройка не срабатывает найти в накладной колонку с наименованием номенклатуры и привести «шапку» к корректному виду).
После, необходимо проверить соответствие выбранных колонок с информацией в накладной. При необходимости исправить в ручном режиме.
Далее нужно выбрать способ поиска соответствий номенклатуры поставщика и номенклатуры 1С (По умолчанию поиск должен производиться по идентификатору. В случае отсутствия подобной колонки в накладной поиск ведется по артикулу номенклатуры поставщика).






